Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72943
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255129
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION E IMPRESION DE PRODUCTOS EDUCATIVOS PARA PROMOCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)