Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009817
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181456
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.018.318
Retención DNCP
₲ 63.744
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 664.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225266
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.452.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.261.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422701
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura