Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011724
Monto de la Factura
₲ 5.702.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35001
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.314.637
Retención DNCP
₲ 19.907
Retención IVA
₲ 155.520
Retención Renta
₲ 207.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231230
Monto Contrato
₲ 55.306.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.925.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.545.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas