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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001192
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.800

Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Abierto 07/14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87542
Monto Contrato
₲ 76.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.733.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.733.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos pertenecientes al Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior