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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001069
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
03-13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-73506
Monto Contrato
₲ 37.197.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.752.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.752.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254059
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.