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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006041
Monto de la Factura
₲ 8.043.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.043.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27701
Monto Contrato
₲ 56.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.274.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.230.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica