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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 16.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.810.073

Retención DNCP
₲ 59.245
Retención IVA
₲ 453.409
Retención Renta
₲ 302.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-88378
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271248
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFÓRMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu