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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44268
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-52447
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.110.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.110.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239514
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y SISTEMA DE CABLEADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores