Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 26.075.525
Nro. Solicitud de Transferencia
129042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.797.350
Retención DNCP
₲ 92.924
Retención IVA
₲ 711.151
Retención Renta
₲ 474.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VAZQUEZ FLORENTIN
RUC
666609-4
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-144579
Monto Contrato
₲ 61.597.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.589.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.589.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306819
Nombre de la Licitación
CD Nº 50/2016 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas