Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013139
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.535.854
Retención DNCP
₲ 35.782
Retención IVA
₲ 268.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-180581
Monto Contrato
₲ 58.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.944.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.944.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MÓVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico