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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.589

Retención DNCP
₲ 3.956
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 20.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122707
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.463.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.463.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308320
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo