Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.629
Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 20.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120088
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.422.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.277.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo