Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.949
Retención DNCP
₲ 2.051
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120088
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.422.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.277.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo