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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.316

Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 24.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120088
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.422.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.277.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo