Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73269
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258818
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción