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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003992
Monto de la Factura
₲ 6.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.605.049

Retención DNCP
₲ 20.994
Retención IVA
₲ 164.018
Retención Renta
₲ 218.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-229592
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.984.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.984.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425471
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia