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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
132
Monto de la Factura
₲ 4.183.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90729
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
0576
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13033
Monto Contrato
₲ 4.183.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.382.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.367.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203368
Nombre de la Licitación
ADQ. FILTROS PURIFICADORES PARA AIRE Y AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud