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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 4.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133770
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.902

Retención DNCP
₲ 15.322
Retención IVA
₲ 118.473
Retención Renta
₲ 118.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
08MED, 08HUMA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-201771
Monto Contrato
₲ 4.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.461.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.461.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado