Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 1.214.417
Nro. Solicitud de Transferencia
99299
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2016
Fecha de la Transferencia
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.889
Retención DNCP
₲ 4.328
Retención IVA
₲ 33.120
Retención Renta
₲ 22.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-106511
Monto Contrato
₲ 92.271.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.070.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.070.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas