Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020124
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46370
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
7227
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-5075
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196397
Nombre de la Licitación
Impresion de Etiquetas de Seguridad
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores