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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-006-0000340
Monto de la Factura
₲ 1.343.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62876
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.627.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231156
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación