Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030937
Monto de la Factura
₲ 5.300.955
Nro. Solicitud de Transferencia
120655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.149.042
Retención DNCP
₲ 20.423
Retención IVA
₲ 27.290
Retención Renta
₲ 104.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-119001
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.074.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.074.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ARRN por la Modalidad de Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear