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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 1.018.750
Nro. Solicitud de Transferencia
71154
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.336

Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 27.784
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185579
Monto Contrato
₲ 48.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.453.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio