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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030912
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.418

Retención DNCP
₲ 16.037
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142283
Monto Contrato
₲ 32.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.118.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320006
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1