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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148312
Monto Contrato
₲ 17.459.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.740.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.740.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5