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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.307.722

Retención DNCP
₲ 8.642
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 66.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157960
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.649.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.649.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica