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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516

Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156497
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.344.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.893.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica