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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 557.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107285
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERMEIL SRL
RUC
80012640-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-72262
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.376.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.376.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico