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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.297

Retención DNCP
₲ 6.521
Retención IVA
₲ 49.909
Retención Renta
₲ 33.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-115148
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.813.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.813.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia