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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 928.620
Nro. Solicitud de Transferencia
137427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.620

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-69295
Monto Contrato
₲ 28.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.163.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.163.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247881
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados