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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 5.847.135
Nro. Solicitud de Transferencia
209824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.421

Retención DNCP
₲ 20.624
Retención IVA
₲ 159.467
Retención Renta
₲ 159.467
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217486
Monto Contrato
₲ 32.132.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.238.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.238.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica