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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414

Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-158700
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania