Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023221
Monto de la Factura
₲ 24.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.643.932
Retención DNCP
₲ 84.796
Retención IVA
₲ 655.636
Retención Renta
₲ 655.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-161611
Monto Contrato
₲ 123.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.982.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.982.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeleria con Criterios Sustentables y Otros Utiles Declarados Desiertos en la LCO 01/2018 - Ad Referendúm
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional