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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071173
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-136386
Monto Contrato
₲ 54.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318550
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores