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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 2.325.446
Nro. Solicitud de Transferencia
93440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.446

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
19/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52851
Monto Contrato
₲ 93.900.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.370.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.370.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2