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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 41.989.206
Nro. Solicitud de Transferencia
140558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.989.206

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-67235
Monto Contrato
₲ 96.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.705.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.705.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234622
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para la Organización y Apoyo Logístico para Eventos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva