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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 4.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100728
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.028.719

Retención DNCP
₲ 16.644
Retención IVA
₲ 115.582
Retención Renta
₲ 77.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI
RUC
451530-7
Número de Contrato
Nºs 1 y 2
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-110966
Monto Contrato
₲ 20.992.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290392
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.