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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003704
Monto de la Factura
₲ 3.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.595.593

Retención DNCP
₲ 13.940
Retención IVA
₲ 53.343
Retención Renta
₲ 71.124
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156877
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.826.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.826.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346877
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado