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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011789
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.463.842

Retención DNCP
₲ 181.654
Retención IVA
₲ 1.404.545
Retención Renta
₲ 1.404.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228844
Monto Contrato
₲ 128.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.764.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.094.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado