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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 31.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.105.925

Retención DNCP
₲ 112.845
Retención IVA
₲ 872.509
Retención Renta
₲ 872.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226798
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.207.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.207.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425557
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica