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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001421
Monto de la Factura
₲ 2.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113900
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.057

Retención DNCP
₲ 8.829
Retención IVA
₲ 67.568
Retención Renta
₲ 45.046
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-107968
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.626.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.626.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291271
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)