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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062599
Monto de la Factura
₲ 1.858.788
Nro. Solicitud de Transferencia
112180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.788

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
0015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48964
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.768.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.768.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES Y ALQUILER DE BUS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas