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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020607
Monto de la Factura
₲ 2.251.799
Nro. Solicitud de Transferencia
104742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.030

Retención DNCP
₲ 7.943
Retención IVA
₲ 61.413
Retención Renta
₲ 61.413
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
21-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-127082
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.048.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.048.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314457
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH