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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 15.619.150
Nro. Solicitud de Transferencia
114189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.619.150

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
152/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39795
Monto Contrato
₲ 15.619.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.853.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.853.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3