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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51574
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22567
Monto Contrato
₲ 18.821.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.923.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.923.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210071
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4