Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95089
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-2678
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.938.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.912.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores