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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001065
Monto de la Factura
₲ 8.168.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23297
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.133

Retención DNCP
₲ 28.813
Retención IVA
₲ 222.777
Retención Renta
₲ 222.777
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192898
Monto Contrato
₲ 30.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.937.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.937.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical