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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004703
Monto de la Factura
₲ 2.608.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49716
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.299

Retención DNCP
₲ 9.201
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192589
Monto Contrato
₲ 19.240.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.418.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.418.086

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical