Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.735
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
MDS/053/019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184050
Monto Contrato
₲ 32.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.721.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372447
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social