Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188057
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.555
Retención DNCP
₲ 10.899
Retención IVA
₲ 84.273
Retención Renta
₲ 84.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
MDS/053/019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184050
Monto Contrato
₲ 32.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.721.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372447
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social